000 03265aam a2200313 4500
003 SPU
005 20251119104438.0
008 220806s2021 th ||||| |||| 00| 0 tha d
020 _a9786165860635
_c350
040 _aSPU
049 _amain SPU_CHN
050 _aHF 5668.25
_bจ246ก 2564
100 0 _9119985
_aจันทนา สาขากร
245 _aการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน /
_cจันทนา สาขากร และศิลปพร ศรีจั่นเพชร
260 _aกรุงเทพฯ :
_bทีพีเอ็น เพรส,
_c2564
300 _a(15), หน้าไม่เรียงลำดับ ;
_c26 ซม.
449 _a110403
504 _aดัชนีคำสำคัญ, บรรณานุกรม, ภาคผนวก
505 _aหมวดที่ 1 สภาพแวดล้อมของการตรวจสอบภายใน : การกำกับดูแลกิจการ หน้า 1-1 - 1-32 -- การบริหารความเสี่ยงขององค์กร หน้า 2-1 - 2-23 -- การควบคุมภายใน หน้า 3-1 - 3-34 -- ภาพรวมการตรวจสอบภายใน หน้า 4-1 - 4-32 -- หมวดที่ 2 กระบวนการตรวจสอบภายใน : การวางแผนการตรวจสอบภายใน หน้า 5-1 - 5-34 -- หลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบภายใน หน้า 6-1 - 6-36 -- รายงานและการติดตามผลการตรวจสอบภายใน หน้า 7-1 - 7-24 -- หมวดที่ 3 การควบคุมและการตรวจสอบภายในเฉพาะเรื่อง : การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านต่างๆ หน้า 8-1 - 8-43 -- เทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบภายใน หน้า 9-1 - 9-31 -- การตรวจสอบการทุจริตและการบัญชีนิติวิทยาศาสตร์ หน้า 10-1 - 10-39
650 0 _9133986
_aการตรวจสอบภายใน
650 4 _93058
_aการควบคุมภายใน
700 0 _aศิลปพร ศรีจั่นเพชร
_eผู้แต่งร่วม
_9120567
850 _aSPU
910 _aสำนักงานห้องสมุด
_bศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา ม.บรูพา
_c140522
_pA091355
910 _aจัดซื้อโดยหส.
_bศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
_c230223
_pT191300
910 _aซื้อทดแทน
_c300124
_pT193439
942 _2lcc
_cGEN
998 _amonthira 060822
_atanuchcha 100822
_ajirawan 0323
_bmonthira 060822
999 _c204652